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    财政预决算

    360老时时彩号码走势图:2018年度四川省攀枝花市盐边县司法局部门决算

    太原那有老时时彩 www.umcu.com.cn 发布时间:2019-10-23 来源:盐边县司法局 选择阅读字号:[ ] 阅读次数:

     

     

     

     

    2018年度

    四川省攀枝花市盐边县

    司法局部门决算

     

    目  录

     

    公开时间:2019年 10 月23  日

     

    第一部分 部门概况.................................... 4

    一、基本职能及主要工作............................. 4

    二、机构设置.............................................................................. 4

    第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 4

    一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 4

    二、收入决算情况说明.............................................................. 5

    三、支出决算情况说明.............................................................. 6

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 6

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... 7

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 10

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................... 10

    八、政府性基金预算支出决算情况说明................................ 12

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 13

    十、预算绩效情况说明................................................................ 3

    十一、其他重要事项的情况说明............................................ 20

    第三部分词解释.................................. 22

    第四部分 附件....................................... 26

    附件1......................................................................................... 26

    附件2......................................................................................... 29

    附件3......................................................................................... 29

    附件4......................................................................................... 29

    附件5......................................................................................... 29

    第五部分 附表....................................... 31

    一、收入支出决算总表............................................................ 42

    二、收入总表............................................................................ 42

    三、支出总表............................................................................ 42

    四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 42

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)............. 42

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 42

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................ 42

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 42

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................ 42

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........ 42

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................. 42

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 42

    十三、国有资本经营预算支出决算表..................................... 42

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能

    1、贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定全县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

    2、拟定全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导全县各行业的法制宣传和依法治理工作。

    3、负责指导、管理和监督全县律师工作、公证工作、基层法律服务工作,负责行政处罚工作。

    4、组织实施法律援助工作。

    5、指导全县人民调解工作和基层司法所工作。

    6、组织开展对非监禁刑罚执行对象的社区矫正工作;协助当地政府做好刑释解教人员的安置帮教工作。

    7、组织开展全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

    8、承办县政府交办的其他事项。

    (二)2018年重点工作完成情况

    1.深入学习党的十九大精神,把学习宣传贯彻十九大精神作为首要政治任务。按照上级安排部署,结合工作实际,广泛参与各类学习教育活动,深入贯彻落实十九大报告中对司法行政工作的新要求???ldquo;走基层”活动,扎实推动“两转一提”,做好脱贫攻坚帮扶工作。

    2.坚持贯彻落实党风廉政建设责任制,切实履行“一岗双责”。

    3.抓班子、带队伍,加强干部队伍建设和制度建设,优化激励、管理体制机制,加大干部培训练兵,增强队伍凝聚力和战斗力。

    4.加强基层依法治理创新,总结全面铺开遵法评理会工作。目前已推广4个乡镇、10个村(居),并组织专家力量开展了村(居)的调研和遵法评理员培训工作,各村(居)遵法评理会运转正常。2018年进一步总结遵法评理会(试点)工作,优化工作机制,增强资金和制度保障,积极发挥基层依法治理中的作用。

    5.以“法律七进”为载体,全力推动“七五”普法工作,着力推进“法律进乡村”“法律进机关”工作。

    6.强化全县社区矫正中心保障,确保社区矫正工作再上新台阶。加强资金和人员保障,确保矫正中心设施配套、工作队伍健全稳定、管理运行规范有序,充分发挥社区矫正中心的在规范社区矫正执法活动,提高社区矫正质量,维护社会稳定的应有作用。

    7.进一步规范完善专业综合调解组织建设,融入矛盾纠纷多元化解机制。发挥人民调解组织作用,预防、化解矛盾纠纷,维护社会稳定。加强人民调解员培训,提高指导和开展调解工作业务水平。加强人民调解工作指导,及时参与重大矛盾纠纷调解。健全矛盾纠纷排查、化解、销账制度。加强矛盾纠纷排查化解,调委会作用发挥更加明显。

    8.以“信息化建设”“司法所规范化建设”“公共法律服务平台建设”为抓手,进一步加强基层基础建设,配齐业务办公设备,夯实司法行政基础,打造省级5个司法所为省级规范化司法所。对桐子林司法所业务用房办公室区域、外观标识进行改造升级。

    9.进一步提升公共法律服务能力和水平,拓展法律援助站点。着力开展公证处改革后续工作,加强律师和法律工作者规范从业和管理。

    10.根据中央、省、市、县全面深化改革工作统一部署和要求,以“深化改革任务落实落地”为重要抓手,深入开展司法行政改革工作,按质保量完成改革任务。

    11.认真贯彻落实县委、县政府决策部署,围绕中心、服务大局,切实做好县委、县政府安排的相关中心工作,为盐边县经济建设努力提供和谐稳定法治社会环境。

     

    二、构设置

    盐边县司法局无下属二级预算单位,在2017年末司法局编制数45名,其中行政编制41名,机关后勤编制1名,参照公务员管理编制3名。截至201812月底,在职在编人员40人,其中行政人员38人,参照公务员管理人员2名。离退休人员6人。

    第二部分 2018年度部门决算情况说明

     

      一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计949.41万元。与2017年相比,收、支总计各增加110.8万元,增长13.21%。主要变动原因是人员变动,公用经费增加。

    (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

     

     

     

     

     

    二、收入决算情况说明

    2018年本年收入合计795.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入795.49万元,占0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (图2:收入决算结构图)(饼状图)

     

     

     

     

     

     

     

    三、支出决算情况说明

    2018年本年支出合计888.52万元,其中:基本支出822.16万元,占92.53%;项目支出66.36万元,占7.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

     

     

    (图3:支出决算结构图)(饼状图)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计949.41万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加110.80万元,增长13.21%。主要变动原因是人员变动,公用经费增加。

    (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

     

     

     

     

    (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出888.52万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加100.17万元,增长12.71%。主要变动原因是人员变动,公用经费增加。

    (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

     

     

     

     

     

     

     

     

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出888.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;公共安全支出(类)740.50万元,占83.34%;社会保障和就业(类)支出84.16万元,占9.47%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出63.86万元,占7.19%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

    (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

     

     

     

     

     

     

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2018年般公共预算支出决算数为888.52,完成预算100%。其中:

    1.一般公共服务(类)财政事务支出(款)

    ①、行政运行: 支出决算为674.14万元,完成预算100%。

    ②、一般行政管理事务: 支出决算为36.20万元,完成预算100%。

    ③、法律援助:支出决算为20.77万元,完成预算100%。

     ④、社区矫正:支出决算为9.39万元,完成预算100%。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

    ①、未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为2.93万元,完成预算100%。

    ②、机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为62.82万元,完成预算100%。

    3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):  支出决算为18.41万元,完成预算100%。

    4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为63.86万元,完成预算100%。

    (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出888.52万元,其中:

    人员经费746.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费75.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.36万元,占79.71%;公务接待费支出决算1.11万元,占20.29%。具体情况如下:

     

     

    (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

     

     

     

     

     

     

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年无增减变动。主要原因是我单位2017年无因公出国(境)支出。

    开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.2万元,下降49.07%。主要原因是严格执行八项规定节约开支。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出4.36万元。用于单位各股室下乡出差等所需的公务用车燃料费、过路过桥费,单位车辆全年所需的维修费、保险费支出

    3.公务接待费支出1.11万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.71万元,增长63.96%。主要原因是经费支出增加。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,160人次(不包括陪同人员),共计支出1.11万元,具体内容包括上级单位到我单位检查工作接待支出.其中:

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

    其他国内公务接待支出0万元,主要用于……

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对办案业务费、办案业务装备费、法律援助工作经费、社区矫正工作经费等项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算项目都按照年初计划完成全部工作事项,并按相关要求撰写了对应的自查报告。

    (二)项目绩效目标完成情况。
        本部门在2018年度部门决算中反映“办案业务费”、“办案业务装备费”、“法律援助工作经费”、“社区矫正工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

    1. < >项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.99万元,执行数为17.99万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了案件公诉和案件审判的监督力度,达到了维护社会安全稳定的效果;提高普法宣传的工作力度,促进了国家法律在人民心目中的地位。发现的主要问题:监督人员的培训和专业化水平还有待提高。下一步改进措施:加强人员的管理与业务技能培训。< >项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.21万元,执行数为18.21万元,完成预算的100%。通过项目实施,为司法机关的日常运转、安保维稳、应急处突等工作提供了物力保障,俗话说兵马未动,粮草先行,满足了司法装备技术与时俱进的需求。发现的主要问题:部分采购执行进度缓慢。下一步改进措施:提高装备经费采购执行进度,对造成装备经费进度滞缓的原因进行全面深入的调查、分析与总结,针对不同延迟环节,结合自身实际,在不违反采购程序的前提下,提高采购进度,在上级确定的时限内完成采购及系统录入工作,确保装备资金使用的及时性和效益性。< >项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.77万元,执行数为20.77万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了县内困难人群、农民工、低保人员等援助对象的法律援助诉求,促进了依法治县和法治政府建设,提高了法律知晓度和法律维权意识,解决了困难人群的基本法律咨询和援助问题。发现的主要问题:法律援助的范围和广度要求愈来愈高,总量资金用于“12348”法律服务热线的网络费用和热线人员值班费,就开销了很大一部分;在援助大厅等地也需要安排值班律师,同时还有大量援助案件需要办理,综上需要支付律师的劳务费用开销很大。下一步改进措施:积极向上级争取资金弥补县级财政经费不足问题。< > 

       

    项目支出绩效目标完成情况表
    (2018 年度)

    项目名称

    办案业务费

    预算单位

    盐边县司法局

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    17.99

    执行数:

    17.99

    其中-财政拨款:

    17.99

    其中-财政拨款:

    17.99

    其它资金:

    0

    其它资金:

     

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    确保案件按照目标节点推进,全县治安事态平稳

    达到预期目标

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

    数量指标

    办案业务费

    为办案中产生的费用提供经费保障

    达到预期目标

    项目完成指标

    数量指标

    差旅费等

    为办案中产生的差旅费提供经费保障

    达到预期目标

    项目完成指标

    社会效益指标

    社会效益

    人民安居乐业,治安稳定和谐,营造安定的社会氛围

    达到预期目标

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    社会满意度

    抽样检查达到基本满意及以上

    抽样检查达到基本满意及以上

     

    项目支出绩效目标完成情况表
    (2018 年度)

    项目名称

    办案业务装备费

    预算单位

    盐边县司法局

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    18.21

    执行数:

    18.21

    其中-财政拨款:

    18.21

    其中-财政拨款:

    18.21

    其它资金:

    0

    其它资金:

     

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    俗话说,“兵马未动,粮草先行”,严格按照预算完成当年装备、办公用品、服务等的采购工作,为工作提供物质条件保障

    达到预期目标

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

    数量指标

    采购预算装备、服务等费用

    为按预算采购的装备等提供资金保障

    达到预期目标

    项目完成指标

    社会效益指标

    社会效益

    “工欲善其事,必先利其器”为司法工作更好的为社会服务提供物质条件保障,确保公安活动更好服务社会

    达到预期目标

    项目完成指标

    服务对象满意度指标

    民警满意度

    抽样数据达到基本满意及以上

    抽样数据达到基本满意及以上

    项目完成指标

     

     

     

     

     

    项目支出绩效目标完成情况表
    (2018 年度)

    项目名称

    法律援助经费

    预算单位

    盐边县司法局

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    20.77

    执行数:

    20.77

    其中-财政拨款:

    20.77

    其中-财政拨款:

    20.77

    其它资金:

    0

    其它资金:

     

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    办理县本级法律援助案件的办理工作,完成上级指派援助案件,解答法律服务热线咨询问题

    达到了援助案件办理的工作要求,完成上级下达的援助案件目标,保证法律服务热线的正常运转

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

    完成县本级援助工作

    办理对应援助案件

    完成援助案件

     

    项目完成指标

    落实“12348”法律服务热线咨询工作

    提供援助咨询

    解答和提供法律咨询300人次

     

    项目完成指标

    加强值班咨询制度

    保证援助大厅律师值班制度

    每月值班20个工作日

    达到21个工作日

    满意度指标

    援助案件办结率75%

    热线咨询满意度95%

    援助案件办结率85%

    办结率90%,满意度95%

     

     

    项目支出绩效目标完成情况表
    (2018 年度)

    项目名称

    社区矫正

    预算单位

    盐边县司法局

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    9.39万元

    执行数:

    9.39万元

    其中-财政拨款:

    9.39万元

    其中-财政拨款:

    9.39万元

    其它资金:

    0

    其它资金:

    0

    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标

    保障社区矫正人员监控平台正常运转

    完成监控平台的正常运行

    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标

    保障监控平台的正常运行

    提供必要的维护费用

    保证了全县社区服刑人员在监控范围以内

    达标矫正人员不脱管漏管

    效益指标

    防止监管人员再次作案

    强化社会监管,建设和谐社区

    完成监管工作

    无监控死角

    满意度指标

    保证监控到位

    强化社区矫正人员约束力

    监控到位

    矫正人员在监管下服从管理

     

    (一)部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《盐边县司法局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对办案业务费、办案业务装备费、法律援助工作经费、社区矫正工作经费等项目开展了绩效评价,《办案业务费、办案业务装备费、法律援助工作经费、社区矫正工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,盐边县司法局机关运行经费支出75.84万元,比2017年减少3.7万元,下降4.65%。主要原因是经费支出减少。

    (数据来源财决CS05表)

    (二)政府采购支出情况

    2018年,盐边县司法局政府采购支出总额11.46万元,其中:政府采购货物支出11.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购的空调、扫描仪、电脑、打印机等为机关单位及各司法所办公办案所用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额11.46万元,占政府采购支出总额的100%。

    (数据来源财决CS06表)

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,盐边县司法局共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

     

    第三部分 词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.公共安全支出(类)司法(款)

    ①、行政运行: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    ②、一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    ③、法律援助:指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

    ①、未归口管理的行政单位离退休: 指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    ②、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

    11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)

    ①、死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

    12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    13、一般公共服务支出(类)…(款)…(项):指……。

    14外交支出(类)…(款)…(项):指……。

    15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

    16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

    17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

    18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

    19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

    20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

    21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

    22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

    23.金融(类)…(款)…(项):指……。

    24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

    25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

    26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

    (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

     

    四部分 附件

     

    附件1

    盐边县司法局2018年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门(单位)概况

    (一)机构组成

        盐边县司法局设6个内设机构以及派出机构(各乡镇司法所):

        1、办公室

        2、政治处

        3、法制宣传股(县法建办)

        4、基层工作股

        5、律师公证法律服务工作股

        6、外来企业投诉股

    7、派出机构(各乡镇司法所)

    其派出机构为盐边县司法局桐子林司法所、盐边县司法局红格司法所、盐边县司法局渔门司法所、盐边县司法局永兴司法所、盐边县司法局益民司法所、盐边县司法局新九司法所、盐边县司法局和爱司法所、盐边县司法局红果司法所、盐边县司法局鳃鱼司法所、盐边县司法局红宝司法所、盐边县司法局国胜司法所、盐边县司法局惠民司法所、盐边县司法局箐河司法所、盐边县司法局格萨拉司法所、盐边县司法局温泉司法所、盐边县司法局共和司法所。

    (二)机构职能

        1、办公室

        拟订全县司法行政发展工作规划、年度工作计划并督促落实;负责文电、会务、机要和档案等机关日常运转工作;负责综合性文件、报告的起草、审核;负责文秘档案、保密、信访、计生、综治和信访接待工作;承办司法行政系统综合协调事务和对外联系协调;负责局信息化建设和网络维护管理工作;负责财政经费预决算、财务管理、国有资产管理和政府采购等工作;负责局机关的车辆管理工作。

        2、政治处

        负责全县司法行政系统党的建设、队伍建设和思想作

    风、工作作风建设及精神文明建设;负责机关和司法所的机构编制、劳动工资及干部人事管理工作;负责干部培养选拔、使用推荐和考核、考察;负责干警政治思想理论教育、培训和表彰奖励工作;负责司法行政系统离退休干部工作;组织各股室、处、所的对外宣传工作。

        3、法制宣传股(县法建办)

        拟订普法和法制宣传规划并组织实施;负责金县法制宣传和依法治理工作;负责法制宣传报道和对外法制宣传工作;负责县法制建设领导小组的日常工作。

        4、基层工作股

        拟订全县基层司法行政工作发展规划;负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正工作;负责刑满释放人员和解除劳动教养人员帮教安置工作;负责组织有关部门开展社区矫正工作,负责指导社区基层组织开展社区矫正工作;会同相关部门做好社会治安综合治理工作;会同人民法院指导人民陪审员工作。

        5、律师公证法律服务工作股

        承担律师、律师事务所、公证机构、公证员的指导监督工作;负责律师、律师事务所的执业变更、注销审核和年度考核工作;负责对违纪律师事务所和律师、公证机构和公证员的调查处理工作;负责组织律师、公证员继续教育和职业道德教育工作;负责检查法律援助的法律法规和政策的执行工作,承担法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作,指导社会组织和志愿者开展法律援助工作;负责基层法律服务管理工作;负责司法行政系统理论和政策调研工作;承办有关行政事项的审批及依法行政工作。

        6、外来企业投诉股

        负责全县外来企业投诉工作,为外来投资者提供法律法规和政策咨询等服务;帮助外来投资企业通过仲裁、诉讼、复议、申诉等法律程序,维护其合法权益;会同有关部门对影响外来企业投资的典型案件进行调查核实,提出处理意见。

    7、派出机构的主要职责是:

        ①负责指导基层调解委员会开展人民调解工作,参与

    调解疑难、复杂民间纠纷   

        ②负责实施社区矫正工作,组织开展对社区服刑人员

    的管理、教育和帮助。

        ③负责基层法律服务工作。

        ④负责开展对刑释解教人员的过度性安置和帮教工作。

        ⑤负责组织开展法制宣传教育工作。

        ⑥参与乡(镇)政府开展依法治理工作和行政执法检

    查、监督工作,为乡镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。

        会同乡(镇)政府处理民间纠纷。

        参与社会治安综合治理工作。

        完成上级司法行政机关和乡镇人民政府交办的维护

    社会稳定的有关工作。

        (三)人员概况

    司法局编制数45名,其中行政编制41名,机关后勤编制1名,参照公务员管理编制3名。截至2018年12月底,在职在编人员40人,其中行政人员38人,参照公务员管理人员2名。离退休人员6人。

     

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况

    2018年司法局财政资金收入决算总额为949.41万元,其中:当年财政拨款收入795.49万元,上年结转收入153.92万元。比较2017年增加13.21%,主要原因为经费增加。

    (二)部门财政资金支出情况

    2018年司法局财政资金支出决算总额为949.41万元,其中:公共安全支出740.50万元,社会保障和就业支出84.16万元,住房保障支出63.86万元,年末结转和结余60.89万元。比较2017年增加13.21%,主要原因为经费支出增加。

    三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

    (一)部门预算管理

    2018年9月,中共中央、国务院印发了《关于全面实施预算绩效管理的意见》,提出了构建全方位预算绩效管理格局、建立全过程预算绩效管理链条、完善全覆盖预算绩效管理体系、健全预算绩效管理制度、硬化预算绩效管理约束的明确要求。本部门围绕预算管理的主要内容和环节,严格按照预算绩效管理相关要求,对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金66.36万元,覆盖率达到100%。

    (二)专项预算管理

    项目预算严格按照工作需求和业务工作量进行,先内部审查合理性和必要性,才按照工作流程申报预算;实施中与工作量完成情况同步核查,保证资金合理分配并及时到位。

    (三)结果应用情况

    单位内部按照工作完成的目标计划和推进力度,在绩效目标考核中予以倾斜,评价结果和应用结果都及时反馈给各科室负责人。

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论

    2018年,司法局认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正???,达到预期绩效目标。

    (二)存在问题

    1. 资金使用效益有待进一步提高

    2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。

    (三)改进建议

     1.加强单位预算编制工作,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口、不留空项。

    2.加强业务培训,提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。

     

     

     

     

     

     

     

    附件2

    2018年办案业务经费项目支出绩效评价报告

     

    一、评价工作开展及项目情况

    司法局按照“厉行节约,反对浪费,花钱必问效”的原则,在年初预算时就建立了项目绩效目标自评表,年中按照财政下达金额和目标工作分配任务安排调整绩效目标。每季度按时间进度和工作量完成情况对重点项目进行督查和催办,使量化评价具有一定指导意义。(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目绩效评价总体结论:通过项目实施,使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益,完成了年初设定的目标任务,支出绩效明显,保障了办案业务工作落到实处。

    项目支出绩效评价得分表

    单位名称/

    项目名称

    办案业务经费

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级指标

    分值

    得分

    (20分)
    项目决策

    (10分)
    科学决策

    必要性
    (政策依据)

    5

    5

    可行性
    (政策完善)

    5

    4

    (10)
    绩效目标   

    明确性

    5

    4

    合理性

    5

    4

    (10分)
    项目管理

    (7分)
    资金管理

    资金分配

    3

    2

    资金使用

    4

    3

    (3分)
    项目执行

    执行规范

    3

    3

    (特性指标70分)
    项目绩效 

    (20)
    项目完成

    完成数量

    5

    4

    完成质量

    5

    5

    完成时效

    5

    4

    完成成本

    5

    5

    (50分)
    项目效益

    经济效益(可选项)

    40

    5

    社会效益(可选项)

    8

    生态效益(可选项)

     

    可持续效益(可选项)

    9

    公平效率(可选项)

    8

    使用效率(可选项)

    8

    服务对象满意度   

    10

    9

    总分

    90

     

     

     

     

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定全县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

    2、项目管理

    项目资金分配管理科学合理,资金使用实现了经济效益、社会效益和生态效益,严格按照财务制度、财经纪律办理支出,支出程序清晰,支出绩效明显。

    3、项目绩效

    通过项目实施,保障了案件公诉和案件审判的监督力度,达到了维护社会安全稳定的效果;提高普法宣传的工作力度,促进了国家法律在人民心目中的地位,切实保障了辖区人民安居乐业,社会安定有序。

    三、存在主要问题

    1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。

    2. 资金使用效益有待进一步提高。

    四、相关措施建议

    1、建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。兼顾单位绩效和全县绩效,当前绩效益长远绩效,直接绩效和间接绩效,结合不同部门的实际情况设计符合项目特点的绩效评价指标。

    2、加强学习培训,提升业务能力。财务人员要学习业务和项目相关知识,业务人员要学财务经济类知识,各部门通过请进来与走出去方式相互学习,财政部门组织各类培训,通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高绩效评价人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件3

    2018年办案业务装备费项目支出

    绩效评价报告

     

    一、评价工作开展及项目情况

    “工欲善其事,必先利其器”,警务保障工作作为司法工作的物质基础、司法机关依法履职的基本条件和能力建设的重要载体,必须主动适应新时代工作改革维护稳定、促进发展的要求。本部门牢固树立全面预算管理意识,结合实际,合理测算单位需求,完善项目决策机制,合理规划采购项目,按计划推进相关工作进程。

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目绩效评价总体结论:通过项目实施,使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益,完成了年初设定的目标任务,支出绩效明显,保障了办案业务工作落到实处。

    项目支出绩效评价得分表

    单位名称/

    项目名称

    办案业务装备

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级指标

    分值

    得分

    (20分)
    项目决策

    (10分)
    科学决策

    必要性
    (政策依据)

    5

    5

    可行性
    (政策完善)

    5

    4

    (10)
    绩效目标   

    明确性

    5

    4

    合理性

    5

    4

    (10分)
    项目管理

    (7分)
    资金管理

    资金分配

    3

    2

    资金使用

    4

    3

    (3分)
    项目执行

    执行规范

    3

    3

    (特性指标70分)
    项目绩效 

    (20)
    项目完成

    完成数量

    5

    4

    完成质量

    5

    5

    完成时效

    5

    4

    完成成本

    5

    5

    (50分)
    项目效益

    经济效益(可选项)

    40

    5

    社会效益(可选项)

    8

    生态效益(可选项)

     

    可持续效益(可选项)

    9

    公平效率(可选项)

    8

    使用效率(可选项)

    8

    服务对象满意度   

    10

    9

    总分

    90

     

     

     

     

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定全县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

    2、项目管理

    项目资金分配管理科学合理,资金使用实现了经济效益、社会效益和生态效益,严格按照财务制度、财经纪律办理支出,支出程序清晰,支出绩效明显。

    3、项目绩效

    本部门坚持贴近实战,服务一线,做到超前保障、主动保障、跟踪保障,确保了保障工作的与时俱进,为警务活动提供了物质基础。

    三、存在主要问题

    1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。

    2. 资金使用效益有待进一步提高。

    四、相关措施建议

    1、建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。兼顾单位绩效和全县绩效,当前绩效益长远绩效,直接绩效和间接绩效,结合不同部门的实际情况设计符合项目特点的绩效评价指标。

    2、加强学习培训,提升业务能力。财务人员要学习业务和项目相关知识,业务人员要学财务经济类知识,各部门通过请进来与走出去方式相互学习,财政部门组织各类培训,通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高绩效评价人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件4

    2018年法律援助经费项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    司法局按照“厉行节约,反对浪费,花钱必问效”的原则,在年初预算时就建立了项目绩效目标自评表,年中按照财政下达金额和目标工作分配任务安排调整绩效目标。每季度按时间进度和工作量完成情况对重点项目进行督查和催办,使量化评价具有一定指导意义。(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目绩效评价总体结论:通过项目实施,使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益,完成了年初设定的目标任务,支出绩效明显,保障了法律援助工作落到实处。

    项目支出绩效评价得分表

    单位名称/

    项目名称

    法律援助经费

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级指标

    分值

    得分

    (20分)
    项目决策

    (10分)
    科学决策

    必要性
    (政策依据)

    5

    5

    可行性
    (政策完善)

    5

    4

    (10)
    绩效目标    

    明确性

    5

    4

    合理性

    5

    4

    (10分)
    项目管理

    (7分)
    资金管理

    资金分配

    3

    2

    资金使用

    4

    3

    (3分)
    项目执行

    执行规范

    3

    3

    (特性指标70分)
    项目绩效 

    (20)
    项目完成

    完成数量

    5

    4

    完成质量

    5

    5

    完成时效

    5

    4

    完成成本

    5

    5

    (50分)
    项目效益

    经济效益(可选项)

    40

    5

    社会效益(可选项)

    8

    生态效益(可选项)

     

    可持续效益(可选项)

    9

    公平效率(可选项)

    8

    使用效率(可选项)

    8

    服务对象满意度   

    10

    9

    总分

    90

     

     

     

     

     

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定全县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施,组织实施法律援助工作。

    2、项目管理

    项目资金分配管理科学合理,资金使用实现了经济效益、社会效益和生态效益,严格按照财务制度、财经纪律办理支出,支出程序清晰,支出绩效明显。

    3、项目绩效

    通过项目实施,保障了县内困难人群、农民工、低保人员等援助对象的法律援助诉求,促进了依法治县和法治政府建设,提高了法律知晓度和法律维权意识,解决了困难人群的基本法律咨询和援助问题。

    三、存在主要问题

    1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。

    2. 资金使用效益有待进一步提高。

    四、相关措施建议

    1、建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。兼顾单位绩效和全县绩效,当前绩效益长远绩效,直接绩效和间接绩效,结合不同部门的实际情况设计符合项目特点的绩效评价指标。

    2、加强学习培训,提升业务能力。财务人员要学习业务和项目相关知识,业务人员要学财务经济类知识,各部门通过请进来与走出去方式相互学习,财政部门组织各类培训,通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高绩效评价人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位

    附件5

    2018年社区矫正工作经费项目支出绩效评价报告

     

    一、评价工作开展及项目情况

    司法局按照“厉行节约,反对浪费,花钱必问效”的原则,在年初预算时就建立了项目绩效目标自评表,年中按照财政下达金额和目标工作分配任务安排调整绩效目标。每季度按时间进度和工作量完成情况对重点项目进行督查和催办,使量化评价具有一定指导意义。(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

    二、评价结论及绩效分析

    (一)评价结论

    项目绩效评价总体结论:通过项目实施,使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益,完成了年初设定的目标任务,支出绩效明显,保障了社区矫正工作落到实处。

    项目支出绩效评价得分表

    单位名称/

    项目名称

    社区矫正工作经费

    一级

    指标

    二级

    指标

    三级指标

    分值

    得分

    (20分)
    项目决策

    (10分)
    科学决策

    必要性
    (政策依据)

    5

    5

    可行性
    (政策完善)

    5

    4

    (10)
    绩效目标   

    明确性

    5

    4

    合理性

    5

    4

    (10分)
    项目管理

    (7分)
    资金管理

    资金分配

    3

    2

    资金使用

    4

    3

    (3分)
    项目执行

    执行规范

    3

    3

    (特性指标70分)
    项目绩效 

    (20)
    项目完成

    完成数量

    5

    4

    完成质量

    5

    5

    完成时效

    5

    4

    完成成本

    5

    5

    (50分)
    项目效益

    经济效益(可选项)

    40

    5

    社会效益(可选项)

    8

    生态效益(可选项)

     

    可持续效益(可选项)

    9

    公平效率(可选项)

    8

    使用效率(可选项)

    8

    服务对象满意度   

    10

    9

    总分

    90

     

     

    (二)绩效分析

    1、项目决策

    贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定全县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施,组织开展对非监禁刑罚执行对象的社区矫正工作;协助当地政府做好刑释解教人员的安置帮教工作。

    2、项目管理

    项目资金分配管理科学合理,资金使用实现了经济效益、社会效益和生态效益,严格按照财务制度、财经纪律办理支出,支出程序清晰,支出绩效明显。

    3、项目绩效

    通过项目实施,保障对社区矫正管理人员的手机实时定位监控,提高监管控制力度,保证了全县社区矫正人员不脱管漏管。

    三、存在主要问题

    1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。

    2. 资金使用效益有待进一步提高。

    四、相关措施建议

    1、建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。兼顾单位绩效和全县绩效,当前绩效益长远绩效,直接绩效和间接绩效,结合不同部门的实际情况设计符合项目特点的绩效评价指标。

    2、加强学习培训,提升业务能力。财务人员要学习业务和项目相关知识,业务人员要学财务经济类知识,各部门通过请进来与走出去方式相互学习,财政部门组织各类培训,通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高绩效评价人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、出总表

    四、政拨款收入支出决算总表

    五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、般公共预算财政拨款支出决算表

    七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、有资本经营预算支出决算表

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